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董事会及其所属审计委员会属于内部控制要素中的: - 云龙中级《审计理论与实务》每天一题:内部控制

单选题

董事会及其所属审计委员会属于内部控制要素中的:

A、控制活动 

B、风险评估 

C、控制环境 

D、监督 


答案:C
解析:内部控制由控制环境、风险评估、控制活动、信息与沟通和对控制的监督五个要素组成,其中控制环境包括管理层的观念和经营风格、组织结构、董事会及其所属审计委员会、责权配置、员工的素质、人力资源制度和外部影响。
考点:内部控制
云龙中级《审计理论与实务》每天一题:内部控制
2021年云龙中级审计师备考正式开始,云龙中级审计师并没有想象中那么简单。云龙会计网为大家准备了每天一题测试题,赶快练习起来吧!


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